كيفية إصلاح الخطأ في الإعلان

جدول المحتويات:

كيفية إصلاح الخطأ في الإعلان
كيفية إصلاح الخطأ في الإعلان

فيديو: كيفية إصلاح الخطأ في الإعلان

فيديو: كيفية إصلاح الخطأ في الإعلان
فيديو: مشكله الاعلانات النشطه ولا تعمل 2024, شهر نوفمبر
Anonim

في حالة حدوث خطأ في ضريبة القيمة المضافة أو إقرار ضريبة الدخل ، قد تتوقع الشركة من مفتشية الضرائب فرض غرامات وتنظيم تفتيش في الموقع. لتجنب مثل هذه النتائج غير السارة ، من الضروري تصحيح أوجه القصور في الوقت المناسب عن طريق تقديم إعلان محدث. هذا الإجراء له إجراءاته وميزاته الخاصة.

كيفية إصلاح الخطأ في الإعلان
كيفية إصلاح الخطأ في الإعلان

انه ضروري

شكل استمارة التصريح

تعليمات

الخطوة 1

تحديد الخطأ في الإقرار الذي أدى إلى حساب غير صحيح لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل. اكتشف ما إذا كان هذا الخطأ يشير إلى دفع مبالغ زائدة للضريبة أو دفعها أقل من اللازم ، لأن توقيت تقديم الإعلان المعدل والعواقب المحتملة في شكل غرامات وعقوبات تعتمد على ذلك.

الخطوة 2

تحقق من قوانين الضرائب التي تحكم تقديم الإقرار المحدث. لذلك ، وفقًا للفن. 88 من قانون الضرائب للاتحاد الروسي ، يخضع الإعلان الأولي لمراجعة مكتبية من قبل مفتش ضرائب في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم. في حالة الكشف عن خطأ أثناء التدقيق ، تتعهد الشركة بتقديم إقرار محدث ودفع الغرامات المستحقة. ومع ذلك ، في الفن. ينص 81 من قانون الضرائب للاتحاد الروسي على أنه في حالة تقرير المصير للخطأ وملء وتقديم "المراجعة" قبل نهاية التدقيق المكتبي ، لا يحق لمصلحة الضرائب تحصيل غرامة من المؤسسة. بشكل منفصل ، هناك حالات أدى فيها خطأ في الإعلان إلى دفع ضريبة زائدة. وفقًا للفقرة 2 من المادة 80 من قانون الضرائب للاتحاد الروسي والفقرة 1 من المادة 54 من قانون الضرائب للاتحاد الروسي ، فإن المؤسسة ملزمة بتقديم إعلان محدث فقط عندما تريد تعديل القاعدة الضريبية وإجراء استرداد أو استرداد المدفوعات الزائدة.

الخطوه 3

لملء الإقرار المعدل ، استخدم نموذج النموذج المعمول به ، والذي كان ساريًا في الفترة الضريبية عندما حدث خطأ أدى إلى حساب غير صحيح للضريبة. يجب أن تكون "المراجعة" إعلانًا أوليًا منقحًا بالكامل مع ملء جميع البيانات الصالحة.

الخطوة 4

أشر في عمود صفحة العنوان "نوع المستند" إلى القيمة "3" ، والتي ستشير إلى تحديث هذا الإعلان ، وفي العمود "رقم التصحيح" ضع الرقم التسلسلي للتقرير المصحح المقدم.

الخطوة الخامسة

قم بإرسال إقرار ضريبي محدث في كل مرة تجد فيها خطأ في حساب الضريبة الخاص بك.

موصى به: